Reversión Cierre Anual DOCUMENTO: ERLC3_WINREVANUAL001.RTF Ruta: Modulo de Contabilidad -> Procesos -> Auxiliares -> Reversión Cierre Anual. Variables de usuario: Ruta: Modulo de Contabilidad -> Administración -> Variables definidas por usuario. MCH:RevCierre: Para activar esta opción en el menú de contabilidad. Dato Default: en 1 activa la opción, en 0 (Cero) se desactiva. Esta variable se crea automáticamente cuando se abre la ventana de este proceso, si se cambio el dato se debe cerrar la ventana y volver abrir para leer el nuevo dato. Este proceso realiza las siguientes operaciones: 1. Coloca en cero los saldos iniciales que se generaron en mes de enero del año siguiente al periodo en el cual se realizo el cierre anual. Ejemplo: Si el cierre se realizo para el año 2000, los saldos iniciales generados por el proceso de cierre en enero del 2001 los coloca en cero. 2. Limpiar la información del periodo de cierre (Mes 13) del año que se realizo el cierre, ósea que en el Mes 13 no queda información de movimientos y saldos contables. 3. Elimina el periodo de cierre, el mes 13 generado para el año en el cual se realizo el cierre se borra del calendario contable. Para realizar nuevamente el cierre de fin de año: 1. Generar el periodo de cierre (Mes 13). 2. Realizar cierre de fin de año. Nota: El sistema verifica automáticamente el año para el cual se realizar la reversión, por lo tanto se debe tener en cuenta lo siguiente. La fecha de la maquina en la cual se realizara el proceso debe estar en el año siguiente al que se realizo el cierre. Ejemplo: Si el cierre se realizo para el año 2000, la maquina debe tener una fecha entre 01 de enero del 2001 y 31 de diciembre del 2001.